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        南充市身心醫(yī)院關(guān)于2015年部門預(yù)算編制的說明

        發(fā)布時間:2015-11-19 20:38:57 作者: 閱讀次數(shù):

        按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,目前部門預(yù)算的編制實行綜合預(yù)算制度,即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。

        一 、基本職能及主要工作

        我院市民政局主管的一所集醫(yī)療、教學(xué)、康復(fù)為一體的民政 福利醫(yī)療機構(gòu)。 主要負責(zé)全市“三無”人員、流浪乞討人員、復(fù)退軍人及社會貧困人員中精神疾病病人的救治等工作。2015年我院繼續(xù)堅持公 立醫(yī)院的公益性,自覺履行社會職能,秉承“仁德立醫(yī),救死扶傷”的宗旨,以實際行動為群眾提供安全、有效、方便、價廉的醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)。2015 年我院在高坪小龍立項的榮軍老年養(yǎng)護樓及優(yōu)撫醫(yī)院建設(shè)項目將開工建設(shè)。

        二、部門概況

        我院為獨立核算的財政補助事業(yè)單位,執(zhí)行的是新醫(yī)院會計制度,為一級預(yù)算單位。

        三、收支預(yù)算總體情況

        2015年我 院收入預(yù)算總額為13008.02萬元,其中:當(dāng)年財政撥款收入703.02萬元,上年 結(jié)轉(zhuǎn)收入為0萬元。醫(yī)院醫(yī)療收入12285.00萬元,其他收入20.00萬元。相應(yīng)安排支出預(yù)算13008.02萬元,其中:人員支出3537.57萬元,日常公用支出7518.9萬元,對個人和家庭的補助支出813.55萬元,專項支出138萬元,基建支出1000萬元。

        四、財政撥款支出預(yù)算安排情況

        2015年財政撥款支出按支出功能分類主要用于以下方面:

        () 社會福利事業(yè)單位支出520.28萬元,主要用于:人員工資、日常運轉(zhuǎn)以及為完成財政特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項目支出。主要包括:工資性支出245.98萬元,日常公用支出138.44萬元,“三無”人員供養(yǎng)費138.00萬元。

        () 社會保障和就業(yè)支出121.63萬元,主要用于離退休人員支出

        () 醫(yī)療衛(wèi)生支出31.59萬元,主要用于:按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的基本醫(yī)療保險支出。

        () 住房保障支出29.52萬元,主要用于:按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金支出。

        五、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況

        2015年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù) 3.73萬元,其中:因公出國()經(jīng)費0萬元,公務(wù)接待費0萬元,公務(wù)用車購置及運行維護費3.73萬元。單位現(xiàn)有公務(wù)用車4輛,其中:普通公務(wù)用車2輛,救護 車2輛。

         

        附件:

        1收支預(yù)算總表.XLS
        文件類型: .xls 75b01fd582a068f60163e77f9c741542.xls (18.50 KB)
        2財政撥款支出預(yù)算表.XLS
        文件類型: .xls 17d479510e74eabe643865d4f405c1df.xls (16.00 KB)
        2-1人員支出及對個人及家庭補助財政撥款.XLS
        文件類型: .xls 683ee21571f16cb14a586677edbbe687.xls (16.00 KB)
        2-2日常公用支出財政撥款預(yù)算表.XLS
        文件類型: .xls 54a964cd7d34f54e5ad586ff09f5fc68.xls (15.00 KB)
        2-3專項支出財政撥款預(yù)算表.XLS
        文件類型: .xls 394b467a97dd7eebecf8d3be3ee9f5d4.xls (15.00 KB)
        3三公經(jīng)費財政撥款預(yù)算表.XLS
        文件類型: .xls 6d93700cd7bda2bce58bf39bf478eb34.xls (15.50 KB)

        南充市身心醫(yī)院關(guān)于2015年部門預(yù)算編制的說明

        2015-11-19 瀏覽:

        按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,目前部門預(yù)算的編制實行綜合預(yù)算制度,即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。

        一 、基本職能及主要工作

        我院市民政局主管的一所集醫(yī)療、教學(xué)、康復(fù)為一體的民政 福利醫(yī)療機構(gòu)。 主要負責(zé)全市“三無”人員、流浪乞討人員、復(fù)退軍人及社會貧困人員中精神疾病病人的救治等工作。2015年我院繼續(xù)堅持公 立醫(yī)院的公益性,自覺履行社會職能,秉承“仁德立醫(yī),救死扶傷”的宗旨,以實際行動為群眾提供安全、有效、方便、價廉的醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)。2015 年我院在高坪小龍立項的榮軍老年養(yǎng)護樓及優(yōu)撫醫(yī)院建設(shè)項目將開工建設(shè)。

        二、部門概況

        我院為獨立核算的財政補助事業(yè)單位,執(zhí)行的是新醫(yī)院會計制度,為一級預(yù)算單位。

        三、收支預(yù)算總體情況

        2015年我 院收入預(yù)算總額為13008.02萬元,其中:當(dāng)年財政撥款收入703.02萬元,上年 結(jié)轉(zhuǎn)收入為0萬元。醫(yī)院醫(yī)療收入12285.00萬元,其他收入20.00萬元。相應(yīng)安排支出預(yù)算13008.02萬元,其中:人員支出3537.57萬元,日常公用支出7518.9萬元,對個人和家庭的補助支出813.55萬元,專項支出138萬元,基建支出1000萬元。

        四、財政撥款支出預(yù)算安排情況

        2015年財政撥款支出按支出功能分類主要用于以下方面:

        () 社會福利事業(yè)單位支出520.28萬元,主要用于:人員工資、日常運轉(zhuǎn)以及為完成財政特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項目支出。主要包括:工資性支出245.98萬元,日常公用支出138.44萬元,“三無”人員供養(yǎng)費138.00萬元。

        () 社會保障和就業(yè)支出121.63萬元,主要用于離退休人員支出

        () 醫(yī)療衛(wèi)生支出31.59萬元,主要用于:按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的基本醫(yī)療保險支出。

        () 住房保障支出29.52萬元,主要用于:按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金支出。

        五、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況

        2015年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù) 3.73萬元,其中:因公出國()經(jīng)費0萬元,公務(wù)接待費0萬元,公務(wù)用車購置及運行維護費3.73萬元。單位現(xiàn)有公務(wù)用車4輛,其中:普通公務(wù)用車2輛,救護 車2輛。

         

        附件:

        1收支預(yù)算總表.XLS
        文件類型: .xls 75b01fd582a068f60163e77f9c741542.xls (18.50 KB)
        2財政撥款支出預(yù)算表.XLS
        文件類型: .xls 17d479510e74eabe643865d4f405c1df.xls (16.00 KB)
        2-1人員支出及對個人及家庭補助財政撥款.XLS
        文件類型: .xls 683ee21571f16cb14a586677edbbe687.xls (16.00 KB)
        2-2日常公用支出財政撥款預(yù)算表.XLS
        文件類型: .xls 54a964cd7d34f54e5ad586ff09f5fc68.xls (15.00 KB)
        2-3專項支出財政撥款預(yù)算表.XLS
        文件類型: .xls 394b467a97dd7eebecf8d3be3ee9f5d4.xls (15.00 KB)
        3三公經(jīng)費財政撥款預(yù)算表.XLS
        文件類型: .xls 6d93700cd7bda2bce58bf39bf478eb34.xls (15.50 KB)